Hier is een verbeterde versie van de instructies, met een iets vlottere en duidelijkere structuur:
Correcties en verschillen in de boekhouding verwerken
Stap 1: Memoriaalboeking openen
1. Ga naar Boekhouding.
2. Ga naar Memoriaal.
3. Gebruik de optie Zoeken / Memoriaalboek.
4. Controleer of er al een Boekstuk bestaat:
• Zo niet, voeg een nieuw Boekstuk toe.
• Gebruik bij verschillen/fouten in:
• Verkoopfacturen → Afboeking Debiteur als omschrijving.
• Inkoopfacturen → Afboeking Crediteur als omschrijving.
Stap 2: Correctie invoeren
1. Dubbelklik op het juiste Boekstuk.
2. Klik op Toevoegen (Ins) en vul het volgende in:
• Grootboek: 1200 – Debiteuren.
• Kostenplaats: niet invullen.
• Relatie: selecteer deze bij Openstaande posten.
• Klik op Opslaan.
3. Klik opnieuw op Toevoegen (Ins) en voer de tegenboeking in:
• Grootboek: 9310 – Betalingsverschillen deb./cred.
(Gaat het niet om een betalingsverschil, maar bijvoorbeeld een creditnota? Kies dan opnieuw Grootboek 1200 – Debiteuren.)
• Kostenplaats: niet invullen.
• Bedrag: voer hetzelfde bedrag in als zojuist, maar met een min-teken (-) ervoor.
• Klik op Opslaan.
Stap 3: Controle
• Rechtsonder in het scherm staat Nog te boeken.
• Als dit op 0,00 staat, is alles correct verwerkt.
Extra: Relatie heeft te weinig of teveel betaald?
• Te weinig betaald?
Kies bij het verwerken van bankmutaties in het Bankboek direct voor 9310 – Betalingsverschillen deb./cred..
• Teveel betaald?
Dit kan later handmatig worden aangepast volgens bovenstaande stappen.